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法规制度
- 2023-01-03第2109号内部审计具体准则——分析程序
- 2022-12-09第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
- 2022-12-09第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告
- 2022-12-09第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
- 2022-12-09第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
- 2022-12-09第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
- 2022-11-30第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
- 2022-11-30第2308号内部审计具体准则——审计档案工作
- 2022-11-30第3101号内部审计实务指南——审计报告
- 2022-11-25江苏省内部审计质量控制办法
- 2022-11-24教育系统内部审计准则
- 2022-11-23内部审计具体准则第 15 号 —— 分析性复核
- 2022-11-23内部审计具体准则第 14 号 —— 利用外部专家服务
- 2022-11-23内部审计具体准则第 13 号 —— 评价外部审计工作质量
- 2022-11-23内部审计具体准则第 12 号 —— 遵循性审计
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